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答疑老师:清岚
您申报什么税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
没问题,用于企业经营可以抵扣进项税额 查看全部回复
谁弄丢的? 查看全部回复
答疑老师:patience
稍等 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:橘子
增值税专用发票开具范围第二条:向小规模纳税人销售应税项目,可以不开具增值税专用发票。 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
答疑老师:小黑
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
答疑老师:夏老师
需要申报 查看全部回复
小规模纳税人申报可选择引导式申报,根据提示做。 查看全部回复
你季度超过45万超过没 查看全部回复
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
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答疑老师:高老师
勾选-提交-确认统计 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
看合同约定 查看全部回复
是出口类的运费发票嘛 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
不是13个点 查看全部回复
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
答疑老师:杨老师
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
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如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
公众号:会计宝
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