正在加载...一般纳税人增值说: (购货角度)付钱方,销售方开票==收进项发票==价+税的发票,购货方付款:价+税 (销货角度)收钱方,销售方开票==开销项发票 ==价+税的发票,销售方收款:价+税 销售方纳税人:可销项低进项 #服务业#
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请问,我公司目前有一笔厂房租金收入,从23年7月至2024年7月份的租期,需要缴纳增值税、附加税、房产税、城镇土地使用税、印花税,我现在是全部挂在账上,没有缴纳,其中增值税是重7月开始确认收入、计提在待转销项税(增值税发票对方要求租金支付完成后再开具)记在这个科目对吗!我们属于小规模纳税人,现在跨年了我12月的账怎么做,用待转销项税对吗!年底需要把待转销项税税转出吗!把这些税费科目全部挂在账上可以吗!主要公司目前也没有钱缴纳税款。保税时怎么报#房地产#
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一家建筑公司去增加了一个劳务资质。就是又可以开建筑类的票。又可以开劳务票。那是不是还得去建立一家小规模公司。可以让劳务资金跟这家小规模来走账?那我需要把小规模的款项提到建筑公司。应该怎么来提。按照正常的材料来走账吗#其他行业#
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比如某项目甲方委托第三方造价公司审定结算价为100万,含9.9%税率的税金。其中乙方开报账总额为100万的发票但税率为9%……是不是核销时候应该扣减0.9%后再核销?#其他行业#
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请问新开立的企业的税控盘是去哪里拿?还是得花钱买?还是税务局免费发放的?是去自己的主管税务所拿或买吗?假设我的主管税务所是国家税务总局北京市朝阳区税务局呼家楼税务所。那我就去这个税务所拿或买吗?#房地产#
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假如我们是小规模纳税人,我们的竞争对手是一般纳税人,对方报价某商品含税113元,如果我们开具給购买方3%的增值税专票时,我们应该怎么报价,开具3%的增值税普票时又该怎么报价,求指点#工业制造#
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取的专票的健身器材,入固定资产,应该怎么做账,可以抵扣增值税吗#房地产#
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比如预收一年流量服务费,比如3月预收4月到明年3月10.6万,个人不开发票,增值税是0.6万是申报3月增值税时一下交了,还是申报4月增值税时一下交了?还是增值税分摊到每1个月,每月交每月,主要问3月一次性交增值税0.6万,还是4月到次年3月每月交0.6/12个月#服务业#
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一般纳税人报税附表二的进项数据是要自己填进去还是要认证的数据导进去,#其他行业#
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