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答疑老师:清岚
生产销售环节缴纳消费税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
你们月定额30万吗? 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
注明旅客身份的汽车票吗? 查看全部回复
外贸企业出口退税:登录电子税务局,点击“我要办税”-“出口退税管理”-“出口退(免)税申报”-“免退税申报”-“在线申报”。第二步:明细数据采集。外贸企业的数据采集可以通过智能配单和手工采集两种方式第三步:生成申报数据。点击“退税申报”-“生成申报数据”,填写对应“申报年月”和“批次”点击“确认”;第四步:数据自检。勾选生成的数据,点击“数据自检”按钮。申报状态显示为“已自检”;自检情况显示疑点个数,点击具体的数字可查看详细的疑点描述。第五步: 正式申报。当没有不可挑过疑点后,勾选数据,点击“正式申报”按钮,可将数据转为正式申报。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
建筑服务需要备注栏备注 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
已经报税了,再认证就是下个税期的进项税额了 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
能更改的 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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有材料销售业务的,可以开 查看全部回复
答疑老师:andy老师
意思是你们收到水电费的发票了 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,是当月开具要作废吗? 查看全部回复
答疑老师:wam
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
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需要在增值税减免税明细表里面填写 查看全部回复
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
答疑老师:甘老师
小规模纳税人转为一般纳税人时,一般需要注意的方面包括, 1、小企业一般按季申报增值税及附加,而一般纳税人按月度来申报。 2、企业成为一般纳税人以后取得的进项才可以抵扣,一般纳税人之前的进项不能抵扣。 3、一般纳税人申报增值税时一般需要用到专门的申报软件,企业需要使用申报软件进行纳税申报。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:绾绾
你看看金税设备状态查询 查看全部回复
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