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答疑老师:易老师
可以红冲呀 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
有具体业务吗? 查看全部回复
答疑老师:patience
本期金额填年初至本月末累计数,上期金额指上一年度同期间累计数 查看全部回复
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答疑老师:高老师
先挂往来 借应收付账款等 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:归老师
是的 需要预缴 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
作废 查看全部回复
纳税人需在附列资料(四)中填报加计抵减情况的2列“本期发生额”,本期实际抵减额会根据主表第19行“应纳税额”判断后自动取数,最终直接在主表应纳税额中进行抵减。 注意:按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
1个点 查看全部回复
可以的,一般100万,每月100份左右,这个看公司具体情况, 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
需要在网上搜索“XX省专用发票认证勾选”,进入你们本省的网站,第一次认证需要安装初始化程序四个,进入系统后,就可以按期间查询你们的进项税发票,对于需要认证的发票进行勾选——申请统计——统计——确认。输入密码后完成专用发票的认证 查看全部回复
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可以 查看全部回复
季度销售额达45万没有? 查看全部回复
不合理。但这种情况很多,企业之间购销或其他业务等开发票是开发票价格,不开票是不开票价 查看全部回复
你好,不能 查看全部回复
不需要的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
答疑老师:Amy老师
是的,只能抵这一次,而且必须要有发票。后续每年再交的税控盘服务费也是凭发票可以用来抵扣的。 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
一般来说计算增值税税负率的话应该是你实际缴纳的增值税/未税销售收入,但是您这种有免税的,为了更好的反应企业真实的税负率的话建议您用实际缴纳的增值税/(总的未税销售收入—免税部分) 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
对,可以选择勾选不抵扣的选项,也可以选择不勾选 查看全部回复
公众号:会计宝
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