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答疑老师:王苗苗老师
1.2月份的增值税按照小规模申报 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税申报表按照实际的销售收入填写 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
不要求 查看全部回复
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答疑老师:归老师
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
要看企业是否符合小微企业条件哈 查看全部回复
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进项统计表显示为负数? 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
答疑老师:易老师
不是的 查看全部回复
答疑老师:清岚
可以的 查看全部回复
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
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答疑老师:刘淑萍
开给其他公司指的不是A公司吗 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
有收入可以进行无票收入申报哦 查看全部回复
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
原则上是不可以的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
空白发票只要不换版都可以用 查看全部回复
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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