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答疑老师:杨老师
不属于 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:venus老师
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
不好意思啊 如果符合进项抵扣的条件,可以抵扣的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
销售货物是13% 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
不可以的 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:小小
你先把已开的13%和6%的发票的销项税合计 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以的,税务局不管 查看全部回复
可以 查看全部回复
没有专票,增值税不能抵扣 查看全部回复
你们可以开安装的票,同学 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,一般企业和行政事业单位的开票系统都是一样,基本上用的都是金税盘或者税务UK 查看全部回复
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增值税税负=应交增值税/不含税收入计算的 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们自己开的还是去税务局代开的?普通发票还是专用发票? 查看全部回复
答疑老师:许老师
开出发票的总金额是对的吗? 查看全部回复
进项票是根据实际业务来的,不是不找来的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
可在电子税务局上发票管理中做增票申请 查看全部回复
答疑老师:andy老师
金额大不大? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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