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答疑老师:安叔老师
开票项目根据商品或者劳务添加,以前的明细在开票系统中可以导出。航天金税盘和税务ukey开票系统操作方法基本一致,添加商品明细或者劳务在开具页面双击添加即可 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,如果在税控系统开票与内销一样 查看全部回复
答疑老师:小小
你是销售方还是购买方 查看全部回复
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可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
目前是继续执行免税的 查看全部回复
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答疑老师:木言
可以的 查看全部回复
答疑老师:夏老师
发票查询平台 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
是电子普票么 查看全部回复
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答疑老师:wam
对于小微企业应纳税所得额在100-300万元的部分按25%计入,适用20%税率。 查看全部回复
可以 一般纳税人前期已通过增值税纳税申报表附列资料一“未开具发票”栏次申报了未开票收入,在补开发票的月份,可以将当期补开的发票填写在附列资料一对应的栏次,同时在“未开具发票”一栏填报对应的负数冲减。 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
进口的话有发票吗? 查看全部回复
答疑老师:刘老师
看下是什么性质,若是不予购买商品相关,不属于增值税征收范围 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以更正报表 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
答疑老师:李可可
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
同学你好,具体问题是什么呢? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
增值税税负率=增值税纳税金额/不含税收入 查看全部回复
现在没有退税期限了 查看全部回复
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