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答疑老师:高老师
不是 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
答疑老师:Yan
要看情况 查看全部回复
答疑老师:夏老师
税控盘就是用来开票的。金税盘是税控盘的一种。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
按你的描述,这个票还是可以正常使用,正常认证抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 合计月销售额超过15万元的,免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
答疑老师:易老师
是的 查看全部回复
主要是看你们价值的构成是那部分比重大一些,如果是主要制作顺带安装,那么开制作费比较合适 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你们有红冲免税政策之前1%的发票吗? 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
更容易理解的话嘛,符合条件的纳税人可以多扣原来进项税额的10%或15% 查看全部回复
答疑老师:李可可
具体购进的什么. 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不对 查看全部回复
答疑老师:patience
实际服务的分公司,为什么是总公司给员工申报个税 查看全部回复
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没有这个规定 查看全部回复
答疑老师:绾绾
增值税吗 查看全部回复
答疑老师:孙老师
是的,是6% 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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不同货物名称可以开在同一张发票上 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以的 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
允许退还的增量留底税额=增量留底税额*进项构成比例*60% 查看全部回复
公众号:会计宝
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