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外贸企业,国内购入价税合计12万的产品,取得增值税专用发票一张,不含税金额:106195.69元,税额:13805.31元,,现在出口了,增值税勾选做了退税勾选,在待抵扣进项税额(期初已认证相符但未申报抵扣),我想问一下,这个6月出口的,6月勾选的,但是7.8.9月…,一直都在着,这就是这样吗?#商业#
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老师好,我第二季度增值已开票累计548753.12元,未开票收入也是免征销售额累计276329.19元。第三季度没有收入,就补开了276329.19元的发票。请问我第三季度怎么申报增值税呢?是不是第三行填276329.19元(已开票),然后第9行填-276329.19元(冲未开票收入),这样总的金额就是0。这样能不能正常申报通过呢?小规模纳税人#商业#
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