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答疑老师:安叔老师
你好,是看进项税额,看自身需要勾选多少进项额 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
需要缴纳房产税 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果是一般纳税人一般项目,在项目地税务按照开票金额的2%预交 查看全部回复
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答疑老师:小梦老师
一般都可以,个人也是可以去税务局代开发票的 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
计入在建工程属于资本化,在以后期间通过分期摊销影响利润,计入费用属于费用化,一次性进入当期损益 查看全部回复
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答疑老师:高老师
个人去税局代开发票需要向税局提供个人身份证及合同或协议等,至于交税金额看你的代开票金额及开票内容。建议咨询下当地主管税局 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
甲方以商铺抵债的话,说明是两个公司之间的债务纠纷,所以建议以公司名义签订合同。即使是与老板签,也只能是公司收到抵债商铺后与老板签订转让合同。 查看全部回复
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只要是真实发生的业务,做好发放记录,代扣代缴好个税一般是不会有什么问题的 查看全部回复
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如果是公司的雇员工资建议走公司账户支付 查看全部回复
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不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
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这个没有准确数值,根据企业实际情况做就行 查看全部回复
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您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
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需要申报各种个税 查看全部回复
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进项留底是在主表,预缴的是在附表四,在期末余额里面。就是说,附表是预缴的数字,主表是正常的进项数字。 查看全部回复
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您可以合理规划期间费用,利用税收优惠政策例如公司招聘残疾员工以加计抵扣费用。您可以结合公司实际情况和国家税收优惠政策做纳税筹划以减少企业税负 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
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如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
如果是本期增值税dai方大于借方,说明需要缴税 查看全部回复
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公众号:会计宝
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