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建筑企业在结转成本的时候会计分录是什么?后面的附件应该怎么做?#建筑工程#
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老师您好。11月销项税额1978.76,进项2470.47,留抵491.71。 12月销项17997.87,进项17444.38,然后用了上个月的留抵,上了61.78的增值税,3.7的附加税。 麻烦问一下这两个月,这些业务做账的分录是什么?包括附加税的计提和留抵的处理#建筑工程#
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我想咨询一下,我们公司一般纳税人,没有内外账之分,平时所有的开支都是从公户转,我们是工程建设企业,也就是包工头那种,从别人公司接项目,然后在承包给工人去做,工人开支都从公户走,报账的时候好多零零散散的没有发票的账还怎么做账?还有能不能给我一个解决这种问题的办法#建筑工程#
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期初余额不对导致期末余额不对,怎么调账调到正确的期末数#建筑工程#
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公司帐重新做账,现在更正以前年度报表,未弥补亏损变少,所以相当于24年第四季度扣除为弥补亏缺以后所得税交少了,更正到24年第四季度季报的时候,为了不产生滞纳金,我账面上暂估了费用,这样所得税就没有差额,现在做汇算,我是按照改过的账面上数字录入,直接交税,还是按照四季度申报的数字再次录入后调增,我感觉账面上不应该暂估费用,更正4季度报表时申报表上直接加上这个暂估费用,这样四季度也不用再补缴税,汇算的时候再按照重新做账后的账录入,再交所得税,我有点晕,不知道怎么做才好了,恳请老师解答,谢谢#建筑工程#
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