正在加载...请问客户先付了一小部分预付款到公账,后面沟通的是退回全部转公账,但是后面对方对公支付就把之前的那个预付款没有算里面了,相当于现在已经结清了尾款,那这样应该好吗或者说应该怎么办呢#建筑工程#
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企业是一般纳税人,提供建筑服务:此前有很多一般计税方法的异地项目,有很多预缴税款留抵。现在公司本地有一个按简易计税方法的项目,在公司主体申报的时候,此前一般计税方法留抵的预缴税金可以抵扣这个简易计税的税金吗?如果可以,那会计分录怎么做?#建筑工程#
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,我就把公司22年末暂估成本冲销会计分录只做了红冲金额还做错了,取得的发票也没有入账,所得税也已经报完了,现在是新的年度,我要怎样修改? 实际需要红冲金额是200000,取得的发票金额是201780#建筑工程#
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去年6月份以后的差旅费,今年还能报销吗?金额不大#建筑工程#
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老师企业去年Q4季度末成立,上期季度财务报表实际账面为0,电子税务局无法0申报,然后把资产负债表的货币资金和其他应付款填了0.01,本期报财报有数据正常填写,之前填的0.01的数据需要进改成0吗#建筑工程#
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