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老师,我们11月份有一张业务招待费发票税额267.82元在12月份做了进项税转出,进项税转出做账:借:管理费用-招待费267.82 贷:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,同时做借:应交税费-增值税-进项税额转出267.82,贷:应交税费-未交增值税267.82,这样做对吧#建筑工程#
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老师,我在利润表上把利润总额调增到704263.98元,原本所得税费用是7163元,利润总额调整了之后所得税费用对不上,应该算下来35213.2元,对方说是让我把往来科目数据调整下,往来科目应该怎么调整合适?#建筑工程#
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老师,公司20年购入一台挂车二手车,本月卖出去,开了二手车销售发票,对方不需要增值税发票。 现在我怎么申报?和做账? 这个车是3%减按2%申报吗?那填表在11栏如下图。那么减按2%如何填?是填在11栏吗?11栏数据我填对了吗#建筑工程#
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