正在加载...老师我们购买了医院设备,现在已经全部安装并投入使用,只剩质保金没有支付,对方公司开始时已经全部开完发票,但是后续扣除部分不予已支付,账上就挂起了一部分,该怎么处理呢?#建筑工程#
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我们是装修公司,想请问下个税的事情,我们在5月发放了之前的工资,六月也申报缴纳了,但是我们发放的时候没有把工人应该缴纳的个税扣下来,打算下次发放这个工人工资的时候再扣下来。比如说5月发放这个工人100块,其中个税2元,6月申报缴纳5月工人工资和公司人员工资一共200块,个税一共3块,想请问下会计分录应该怎么做#建筑工程#
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我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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施工企业,25年6月接到税务通知,20年6月的一张30万发票为虚开票,要求补交增值税和所得税,我要更正20年的年报和6月的增值税报表,还需要更正20年到现在的财务报表吗?凭证怎么做,做到哪一年呢?#建筑工程#
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