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老师,我公司是建筑公司,现有一个挂靠业务,之前跟挂靠方谈好对方给我司提供该项目的材料、人工和机械的成本票。现在准备第一次申请工程款,需要给甲方开票,挂靠方说甲方代付农名工工资的方式支付工程款,不通过我公司账户付这次工程款。但是挂靠方又提前给我司开过了劳务费的发票作为部分成本,这样的话成本要如何结转?劳务费发票和挂靠方提供给甲方代付的工资表是否重复了?这笔应收帐款又要如何把冲平?#建筑工程#
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你好,我想问下户用光伏代理商的收入和成本如何入账? 厂家把主材光伏板发给我们安装光伏电站,我们从厂家购进电缆等材料,另外会对外购进五金等辅材,我们把电站安装后,由厂家购买,厂家购买电站时会扣除我司从厂家购进的材料作为结算款开票。 这种情况下,从厂家购进的电缆、厂家直接发货的光伏板、我司对外购买的五金辅材、结算时的款项如何进行账务处理呢?#建筑工程#
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公司帐重新做账,现在更正以前年度报表,未弥补亏损变少,所以相当于24年第四季度扣除为弥补亏缺以后所得税交少了,更正到24年第四季度季报的时候,为了不产生滞纳金,我账面上暂估了费用,这样所得税就没有差额,现在做汇算,我是按照改过的账面上数字录入,直接交税,还是按照四季度申报的数字再次录入后调增,我感觉账面上不应该暂估费用,更正4季度报表时申报表上直接加上这个暂估费用,这样四季度也不用再补缴税,汇算的时候再按照重新做账后的账录入,再交所得税,我有点晕,不知道怎么做才好了,恳请老师解答,谢谢#建筑工程#
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2024年直接借管理费用贷银行存款发了5000元工资,没有通过应付职工薪酬做计提,个税已做5000元申报,在填写 职工薪酬支出及纳税调整明细表 时账载金额是不是填5000元?#建筑工程#
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社保有可抵缴余额,涉及到的账务处理有哪些?#建筑工程#
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如果前任会计无附件暂估了168万成本,那现在在做2025年第一季度季报的时候有多余的成本,可以直接冲减吗,我打算用借:应付账款-暂估 多余的成本贷:主营业务成本 多余的成本,附件0,我会有连带责任吗#建筑工程#
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公账收到信用卡刷10000元,手续费25元,会计分录怎么做#建筑工程#
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