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答疑老师:tammy老师
如果是一般纳税人取得专票 借固定资产 借应交税费应交增值税进项, dai银行存款(首付款) dai长期借款(一年以上借款) 按月支付本金和利息 借,长期借款 借,财务费用利息支出 dai,银行存款 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:木言
借:相关成本费用 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
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现在账在哪呢? 查看全部回复
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按照最下面的合计数做账 查看全部回复
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冲掉上月记得暂估,,剩余没有发票的继续记暂估,收到发票的按发票上金额做正确分录 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个没有具体要求,一般按照工程进度, 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是公司发工资吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
车辆需要过户 查看全部回复
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收到保险公司的款时做其他应收款,支付给司机时,再冲其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
公司可以和员工签个车辆租赁协议 查看全部回复
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其他应付款,然后你们付给饭堂时冲其他应付款 查看全部回复
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原凭证所有科目用负数 查看全部回复
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答疑老师:归老师
可以 查看全部回复
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计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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可以入账 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
发票开错了直接做给之前发票重新开就行,账务不用处理 查看全部回复
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