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答疑老师:甘老师
社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,做账做错了是可以调整的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这个不能猜,得和对方确认,才能确定怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
专户发给农民工就可以 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
对 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以不用调,把原分录红冲,然后重新录入正确的 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一.先把固定资产的净值转入“固定资产清理”科目 借:固定资产清理2 累计折旧(已提折旧) 8 dai:固定资产(原值)10 出售时取得的收入 借:库存现金/银行存款等1 dai:固定资产清理1 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是收到咨询工程造价的咨询费计入主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
答疑老师:杨老师
应该退员工还是员工应补交个税? 查看全部回复
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当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
先挂应付 查看全部回复
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仟 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
先在本月把原来的暂估冲销,然后再本月在按照发票实际入账 查看全部回复
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对于预缴税款,可以这样考虑: 借:应交税费——预交增值税 dai:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 dai:应交税费——预交增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以把原来的分录冲销掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
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看库存商品结转成本的方法是什么 查看全部回复
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工业 查看全部回复
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