正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
暂时没有取得发票的办公费可以这样入账吗? 付钱时:借:管理费用-暂估费用 贷:银行存款 跨越后取得发票:借:管理费用-办公费 贷:管理费用-暂估 这样就会存在结转的时候费用在借方了#建筑工程#
浏览:4548 收藏
我们公司年初应交税费期初余额是0,然后1月交了增值税,我写的分录是借:应交税费-未交增值税100,贷:银行存款100。然后资产负债表上应交税费栏目是-100。是不是我的分录错了,还是因为期初问题。#建筑工程#
浏览:4546 收藏
我们是装修公司,购买了材料替别人装修,这个材料直接计入主营业务成本吗?#建筑工程#
浏览:4542 收藏
