正在加载...老师我们公司有7个人这个发工资发了3个人的四个人的工资没有发放因为有社保这次能不是做发放的时候把社保都扣除了,下次剩下4个人发放的时候直接做借应付职工薪酬工资贷银行存款#建筑工程#
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4月做了一笔凭证借库存现在贷管理费用财务费用手续费687.1元,结转损益的时候结转到了借方491.61元,最后导致账上期末余额减去期初余额不等于利润表中本期利润,差额是1178.72元,请问跨月了我应该怎么调整这笔账,使报表与账上一致?#建筑工程#
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建筑企业工程施工成本怎么根据收入结转成本,是按照什么比例#建筑工程#
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我司是建筑公司,每月结转成本是按照开票收入/合同总价这个比例,再乘以预计总成本去倒推成本的。我实际的成本票比按比例结转的成本多,那么填企业所得税A表的时候,成本一栏是按比例结转的金额填写呢?还是按这个工程已有的所有成本金额填呢?#建筑工程#
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购买货款的公司个体户,付款到对方的法人个人 的账户怎么做账#建筑工程#
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公司收到工程款,但是只开收据给对方,不开发票,该怎么做账务处理? #建筑工程#
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A公司把本来要付给c公司的钱以承兑的形式付给我们公司,让我们公司等承兑到期以后再付给c公司,c公司已经给a公司开过发票了,请问这样做合法吗,会有什么风险吗,还有就是要注意什么#建筑工程#
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制造业建厂房,涉及购电梯账务处理问题#建筑工程#
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