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答疑老师:揭老师
借其他应收款 -保证金 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你要挂建设方的往来 查看全部回复
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单位业务做什么的? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
调整以前年度损益调整会影响未分配利润 查看全部回复
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可以勾选抵扣 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开,我们就需要上税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:Yan
按规定,您需要开具1000的发票 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对实行是的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
最好在当月开 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要的 借:合同履约成本-工程施工-工资 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:银行存款等 查看全部回复
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计提工资、社保 借:管理费用 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
答疑老师:绾绾
重开的发票金额不变的话,一正一负刚好抵消,收入为0,不用缴税 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
对,就是这么做 借银行存款 dai预收账款 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
管理费用 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
涉及到所以科目的记到以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:微尘
您是按照工资发放的芳话需要按照工资申报,爱你作工资表 查看全部回复
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借成本,dai预付账款 查看全部回复
答疑老师:patience
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
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