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答疑老师:甘老师
借:营业外支出-赔偿款 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
直接材料/直接人工/间接费用等 查看全部回复
答疑老师:木言
刚成立的公司有可能还没有收入啥的,先把费用做起来吧 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以入账 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
请问对方给你们提供的劳务是给你们生产产品,还是工程施工,还是? 查看全部回复
做相反分录冲红 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不知道付款方式没办法确定入账科目的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以作为预付账款处理,借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
借:银行存款,dai:其他应付款 查看全部回复
余款走账需要对方开票的 查看全部回复
答疑老师:张老师
借:管理费用2629.48 税金及附加720 dai:银行存款3349.48 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是之前把这笔成本冲掉了,现在发票又开过来了吗 查看全部回复
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答疑老师:小小
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
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将员工工资计入到成本开面 查看全部回复
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使用时间较长的,像空调,办公桌茶桌入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
少说了几分钱可以寄到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
这要具体看你的财务核算,如果你是按项目核算的自然要分开。如果不单项目核算的也可以不区分。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不一定必须记入开办费 查看全部回复
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损益类科目期末没有余额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
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