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答疑老师:木言
在《增值税减免税申报明细表》中填列,在报表的减税性质代码及名称中,选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”,并在减税项目的本期发生额中输入金额280元 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你们是小规模还是一般纳税人么 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
对方要求一定要写上吗? 查看全部回复
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答疑老师:阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
是的哈 查看全部回复
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是销售自来水、饮用水么 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
负数也是正常的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
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答疑老师:许老师
营业执照可以写成:制造并销售模具 查看全部回复
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答疑老师:小小
是因为你的销项税是负数的原因 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 ,是的 查看全部回复
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你好,你对照下 查看全部回复
答疑老师:夏老师
建筑企业在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务不需要预缴税款;跨地级行政区范围提供建筑服务未在项目所在地预缴税款的,由税务机关责令限期改正,可以处二千元以下的罚款;情节严重的,可以处二千元以上一万元以下的罚款。 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
对方要求冲红发票是合理的,配合对方,把以前的发票冲红,冲红5万就可以,然后让对方退款 查看全部回复
答疑老师:谭老师
可以不用填 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
个人代开发票给公司 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
技术服务费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
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公众号:会计宝
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