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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
借银行存款 dai,财务费用利息收入 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
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可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这些合同无需缴纳印花税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 计入福利费。 支付给其家属的抚恤金,不征收个人所得税。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
答疑老师:甘老师
冲红原凭证 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
按照银行流水借:银行存款 dai:银行存款 ,摘要里面备注清楚是因为账号错误退回,重新支付时 借:应付账款等 dai:银行存款 查看全部回复
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把原先属于销售费用和管理费用的,从成本中转出 查看全部回复
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是有购进付款么 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
看看可以享受的税收优惠是否都用到 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
管理费用-劳保费 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不合适 查看全部回复
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要先填职工薪酬明细表,填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
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月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
嗯 查看全部回复
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