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答疑老师:甘老师
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:绾绾
就是把本年利润转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
专业也不是会计方向的吗? 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
需要 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
有差价吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们给业主开发票嘛 查看全部回复
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答疑老师:小小
可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
返回到上月,固定资产卡片管理那里,有删除的话也可以删除 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
把原先属于销售费用和管理费用的,从成本中转出 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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借:营业外支出_滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
要求从一月份补内帐,但去年的帐也要补起来 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
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你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
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挂靠的吗 查看全部回复
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申报表有错吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
借:应收账款 dai:利润分配-未分配利润应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:木言
其他应收是资产,将来时要收回来的。其他应付款是负债,将来是要付出去的,所以这个应该用其他应付款 查看全部回复
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(1)汇算清缴后,补缴企业所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费——应交所得税 (2)缴纳企业所得税时 借:应交税费——应交所得税 dai:银行存款 (3)结转以前年度损益调整 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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