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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
这样做是正确的 查看全部回复
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答疑老师:Yan
是的,转的时候是先挂在B方的其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
有差价吗 查看全部回复
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答疑老师:许老师
月底需要结转到应交税费-未交增值税科目,次月缴纳 查看全部回复
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冲红原凭证 查看全部回复
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现在国家规定不能加价收电费,建议电力公司收取你们的金额计入物其他应收款,你们收取客户时dai其他应收款 查看全部回复
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按公司管理需求可以单独设账,如果是外账而且以同一公司经营,申报税时需要合并申报,财务报表需要合并 查看全部回复
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答疑老师:patience
个税是经营所得个税么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
申报表有错吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:银行存款 财务费用-手续费 dai:其他应付款-代收代缴水电费 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
开票主要可以抵扣所得税 查看全部回复
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账上是不是挂了一个销项税额负数呢/ 查看全部回复
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答疑老师:wam
经营租赁按月或按季均匀确认收入 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费 收款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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看分录的话,应该是把押金和收款平账了 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
管理费用-劳保费 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
物业方借:应收账款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 房主做成本或费用处理 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
需要界定员工的性质,例如如果是销售人员则计入销售费用,如果是车间管辅人员就是制造费用等。另外,缴纳时也需要从应付职工薪酬科目中转 查看全部回复
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