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答疑老师:哈哈老师
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
申报表手动改尾差 查看全部回复
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你们是租进来对外出租吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
管理费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果自用计入管理费用,公共区域可以计入主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
按实际收的款项入账 查看全部回复
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借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你把原来的分录红冲,按正确的分录入账 查看全部回复
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原则上是不可以的,公司做份送客户名单,老板审批附在后面 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
可以用辅助核算或者二级科目区分开 查看全部回复
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小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,是长期的,还是短期的。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照发票入账 查看全部回复
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答疑老师:张老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建议计入成本 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
按照会计处理方式,应该按照权责发生制原则,分期确认收入。 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们是物业协会吗 查看全部回复
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