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答疑老师:许老师
你们性质是只收取手续费吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
A和B开支补差有合同吗?没有的话,A比B开支多了差不多3万,多开支的部分AB一起平摊好像有些不是很合理 查看全部回复
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答疑老师:易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:高老师
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
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这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
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收到客户款项 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 支付给其他货代公司款项 借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
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之前就做错了 收到的时候本身就是 借:库存现金10借:其他应收款10 查看全部回复
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借:库存现金 dai:实收资本 借:其他应收款-xx股东 dai:库存现金 查看全部回复
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借:成本/费用 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,没有发票前提下支付款项,是预付账款。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不用 查看全部回复
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你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
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借:其他应收款-法人 dai:银行存款 法人凭支付的费用发票到公户报销 借:管理费用等 dai:其他应收款-法人 查看全部回复
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这个可以不用勾选,留在那没关系 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果是企业直接支付的计提福利不用分摊计算个人所得含税,如果是企业以补助形式直接支付给员工的需要并入工资薪金缴纳个人所得税 查看全部回复
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借:其他货币资金/银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
正常的需要询问老板发票的业务具体是什么,跟生产经营有关的,发票可以先挂账 查看全部回复
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收到押金借现金 dai其他应付款 收到租金借银行存款 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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看是付的什么款,货款 的话 借:应付账款/预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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他们取得收入未开发票吗 查看全部回复
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