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答疑老师:甘老师
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
亲,你好,一、需要及时作账报税。二运输设备折旧年限为4年。 查看全部回复
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两个都可以,不过一般用第一个 查看全部回复
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答疑老师:许老师
应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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答疑老师:patience
新购买的车辆,购置税可以计入固定资产原值,车船税计入税金及附加,保险费按照用途计入管理费用,销售费用等 查看全部回复
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可以的,做往来借款就行 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
放在未交增值税科目 查看全部回复
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如果是本年实际发生的费用,一次性结转完 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
计入营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,退保后直接按照原来的分录做一个对应的负数分录就好 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
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答疑老师:wam
需要的 查看全部回复
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答疑老师:高老师
工资一般是当月计提,次月发放,发放时扣除个税并当月申报 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
折旧方法是那种 查看全部回复
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必须是当月发生,当月计提,次月缴纳 查看全部回复
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同学你好,目前应交增值税是应纳税额还是留抵 查看全部回复
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运输行业这个月没有进项发票怎么做账,怎么结转成本?据实入账就行,如果成本已经发生只是暂未取得发票,本月先暂估 查看全部回复
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