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子公司向母公司调拨固定资产,视同销售,按净额100元开普票确认销项税额3元,但子公司账面上没有确认收入,只是报税时申报这收入,这时分录是: 借:内部往来103 贷:固定资产清理100 应交税费增(销)3 母公司按含税价103元确认新固定资产入账金额,分录是: 借:固定资产103 贷:内部往来103 请教大神们:合并报表时,内部未实现交易损益抵消分录怎么做?#其他行业#
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国内公司和海外公司交易对接,转款金额手续费税点很高,3003元 6个点就是180.18元 打款的话就是3003+180.18=3183.18元。像这种情况有没有什么方法能够合理避税呢? 就是转账给境外户有没有什么方法少扣一些#其他行业#
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有个问题需要请教你,就是说就是说二一年的时候,就我们开专票跟普票总共加起来是49万多,但是那会儿没有做那个手工账,没有做手工账目,就是里面儿,就是年报的时候,没来得及看,报了个零,所以这个我们要改的话怎么改。假如说这个手工账补的话,咋补。#其他行业#
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做打印机设备的 涉及到嵌入式软件退税 有退税的税负率公式吗?#其他行业#
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公司组织员工旅游,报销交通费时高铁票的进项税额在做账时怎么处理#其他行业#
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进项税额转出是怎么做呀#其他行业#
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