正在加载...你好,老师,我公司申报所得税的时候提示“您填报已发放的工资薪金大于本年《个人所得税扣缴申报表》申报工资薪金支出累计【0】,请确认“实际支付给职工的应付职工薪酬”数据填写是否正确,并按税法规定申报个人所得税。”但是是我去查了我公司的个税申报系统记录金额没错呀,也没有超过申报金额 为什么为这样提示呢?#其他行业#
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租赁合同期跨年(2022.4-2023.3),2月收到全年跨年租金。已在2月全额确认收入缴纳增值税。1.明年5月是否需要企业所得税汇算清缴调整收入?2.这样确认收入没有按月分摊是否可以。因为前期都是收到款就确认收入没有按月分摊,所以现在分摊也比较麻烦。3.合同约定一次性缴清一年租金,但是实际并没有收到,增值税确认时间为收到款项的当月,是否合理#其他行业#
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汽车售后服务行业,属于一般纳税人,比方说这家公司进项发票100万,销项发票95万,或者是进项100发票万,销项发票110万,这个该怎么算需要认证多少税额的发票呢?谢谢#其他行业#
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老师,我们公司买了一个固定资产,收到发票的日期是9月,请问能不能做到8月呢?#其他行业#
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我们公司买了一块地,今年开始建了,挂靠其他的建筑公司,建筑公司收10%的税,这边我们购进钢筋混凝土都开具有专票提供给建筑公司,这部分是不是应该抵扣的呢?还有劳务和水电工程外包给个人的也挂的这家公司,劳务费和水电工程都是建筑公司开3%的工程款发票给我们,这发票是不是直接入成本,不能抵扣的?#其他行业#
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