正在加载...老师,我们收到甲方转入400万,然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,收到甲方400时做账是,借:银存400,贷:其他应付款400,然后转给丙方时,按理说应该转给对方400,但是实际只转了200,我做账就是借:其他应收款200,贷银行存款200,那暂扣的200该如何做账呢?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
红字申请表能筛选出已抵扣的发票吗#其他行业#
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老师,你好,本月销售已收到货款下月开票,是本月确认收入,还是次月再确认好点呢#其他行业#
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