正在加载...老师,我们收到甲方转入400万,然后要扣了200万作为当时丙欠我们公司的利息,收到甲方400时做账是,借:银存400,贷:其他应付款400,然后转给丙方时,按理说应该转给对方400,但是实际只转了200,我做账就是借:其他应收款200,贷银行存款200,那暂扣的200该如何做账呢?#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
去税务局代开发票,要三个点吗?#其他行业#
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老师 可以下订单过来 合同是没有账期的是现金, 就马上付了货款700元 给他出货了 ,月底才给他开专-票 分录怎么做呢,科目是计入预收账款 还是合同负债 这个到底怎么区分#其他行业#
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问:已开增值税发票(不动产租赁),几年收不到钱 ,账面需要怎么做?#其他行业#
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