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答疑老师:王苗苗老师
之前有计提坏账吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
你好这个应该是怀疑你虚开发票 。 你去核对你之前为什么进销不符合了。 先去查发票 在看怎么处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,只要是开票之前代扣代缴个税就可以再去开票的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
管理费用-办公费或者/通讯费 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学,要和抖音等平台的合作模式。 如果抖音只是代收代付后收后收取手续费 那么: 我们在抖音上的售价是收入,我们支付给抖音的是销售费用。 借:应收账款-抖音 dai:主营业务收入(无票收入) 应交税费-应交增值税(销项税额) 抖音将款项汇给公司后 借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应收账款 查看全部回复
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第一,这种临时找他的人就是按照劳务费的 不能按照工资薪金申报 查看全部回复
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看销售方和购买方 查看全部回复
答疑老师:杨老师.
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们平时准则做账用的是什么 查看全部回复
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先看科目余额表,看余额表上的资产负债类科目都体现在资产负债表上了没有 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:固定资产等 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
报销会员分录对 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是发票搜不到 查看全部回复
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答疑老师:清岚
9月份实际发放的工资数 查看全部回复
答疑老师:patience
什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
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答疑老师:李凤
这个直接结转到利润分配科目,不影响当年的损益表数据了 查看全部回复
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银行上没备注吗 查看全部回复
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同学你好:1、增值税补缴 (1)调账 借:应收账款等检查对应的科目 dai:应交税金--增值税检查调整 (2)确认未缴款 借:应交税金--增值税检查调整 dai:应交税金--未交增值税 (3)上缴 借:应交税金--未交增值税 dai:银行存款 2、滞纳金 借:营业外支出 dai:现金 3、补缴城建税及教育费 (1)提取时 借:以前年度损益调整 dai:应交税金--城建税 dai:应交税金--教育费附加 (2)结转 借:利润分配--未分配利润 dai:以前年度损益调整 (2)上缴 借:应交税金--城建税 借:应交税金--教育费附加 dai:现金(或银行存款) 查看全部回复
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
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