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答疑老师:哈哈老师
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
你好同学, 借:其他应收款 dai银行存款 预算部分 借:经营支出等 dai:资金结存 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么不一样呢,进销存录入时不是根据采购单录入的么 查看全部回复
答疑老师:木言
以前结转多了,需要调整以前结转账 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
税控盘是百旺的,清卡,点击数据管理-数据处理-汇总上传 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
答疑老师:夏老师
作废,整理凭证 查看全部回复
答疑老师:杨老师
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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借 应收账款 84000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 主营业务成本70000 dai 库存商品等70000 查看全部回复
发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
填半年的数据 查看全部回复
答疑老师:andy老师
不需要 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以签租赁合同,约定租金,需要开租赁发票给挂靠公司,加油站的发票也是开给挂靠公司 查看全部回复
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
做表格登记就好,会计分录就两个,这个就不说了 查看全部回复
记入管理费用-福利费里面 查看全部回复
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什么原因少算? 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
账本是账本,账本分为总账和明细账。发票附凭证后装订为记账凭证。现在一般都是电子化记账,有专门的财务软件,录入凭证后,就能生成总账与明细账。 查看全部回复
多计提的冲回,多发放的要么收回要么从下月工资中扣除 查看全部回复
公众号:会计宝
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