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答疑老师:tammy老师
这个表差额征收的才填 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
合同是怎么签订的 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
不可以,AB分别申报个税,B工资0申报,社保正常填写,员工汇算清缴的时候退税 查看全部回复
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你们可以AB之间签订一个委托付款协议 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,个人转的钱是什么用途呢 查看全部回复
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同学你好,具体问题是什么呢? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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在中国境内提供提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位以及提供娱乐服务的单位和个人,应按规定缴纳文化事业建设费。密室行业属于娱乐行业,要交文化事业建设费 查看全部回复
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同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
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答疑老师:严老师
交社保的工资可以正常处理。 不交社保和个税是是什么原因和情况?是退休人员和兼职可以不交,部分退伍军人有社保也可以不交,个税属于国家法律规定征收,企业代扣代缴,如企业不代为申报,这违反了税法中关于代扣代缴的规定,在税务分风险 查看全部回复
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分开写收入和成本调减金额,利润总额调减21万元 查看全部回复
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账务处理还是要入固定资产,按期计提折旧。税务所得税申报可以一次性税前扣除 查看全部回复
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甲方跟乙方之间实际没发生增值税应税行为 查看全部回复
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企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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如果收票方不介意的话,一般问题不大 查看全部回复
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同学你好,没有书面合同的话不用交印花税 查看全部回复
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就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
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公众号:会计宝
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