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答疑老师:高老师
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
这个也要看税务局核定税种起止日期从什么时候开始 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要,不含税的 查看全部回复
答疑老师:易老师
定期定额系统不是帮你申报了吗?不需要自己填的 查看全部回复
答疑老师:小福老师
同学 你好 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
如果你们公司成立以来没有任何业务,可以都填0. 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
可以去当地的财政部官网或税务局官网查看,还有可以咨询税务部门推出了那些App,例如国家税务总局app。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
1.没会计带的话,自己拿以前的旧账看帐的思路。 2.发票的话:增值税发票是本公司根据需要开的。进项发票是客户开的,你要向老板报,你要多少进项发票,他就会去催客户开过来。普通发票,一般是拿内账的发票过来用。3,报税就是你的销项-进项。 查看全部回复
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要算什么呢 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
是的,可以享受这个政策 查看全部回复
你好,不能 查看全部回复
汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
答疑老师:Summer
方法/步骤分步阅读 1/4 一:购买方申请开具红字发票 1、登录税控发票开票软件; 2/4 2、发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开; 3/4 3、购货方申请----已抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印; 4/4 4、打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后再拿给销售方开具红字发票即可。 注意事项 跨月开红字不必退回发票,做进项转出,要购货方在税控发票开票软件里先开具增值税红字发票信息表,再把增值税红字发票信息表上传到国税服务器后; 把取得红字发票信息表编号给销售方的, 然后销售方根据信息表编号开具增值税红字发票的,购货方在根据红字发票来把货物从库存商品或原材料里退回即可。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
该政策到年底 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
增值税3个点,附加税再增值税的基础上算12%(城建7%具体按你们所在地区的税率来,教育附加3%,地方教育附加2%),所得税25%,印花税少可忽略不计,这是最多的情况 查看全部回复
答疑老师:小黑
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
答疑老师:微尘
是您开的发票还是收到的发票 查看全部回复
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是的,需要缴纳的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
差额申报是申报什么?总收入对不上,是增值税申报表上的收入跟利润表上的收入不一样么? 查看全部回复
公众号:会计宝
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