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答疑老师:安叔老师
自己没有开票设备么 查看全部回复
问答已结束!
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季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
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答疑老师:patience
其他未列明饮料原料 花茶 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
开票的的公司名称和地址电话那写反了? 查看全部回复
答疑老师:高老师
不是 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不可以 查看全部回复
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
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答疑老师:李秋平
关于土地问题,如果他在没有开发利用的前提下,计入无形资产,如果建设并开发了,转入固定资产和建筑物一并计算并计提折旧,而且同时缴纳相关的资产类税。 查看全部回复
登录电子税务局,办税服务-申报事项-税收完税证明开具,选择对应的税种,日期等,点击开具,可以选择保存或者打印 查看全部回复
电话号码可以不完整,抬头必须完整 查看全部回复
对的,当月退回来了作废就行 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
就是假如你是一般纳税人,你是生产性,生活性服务企业且符合加计抵减相关条件,你原来收到一张专票,票面税额6元,可以抵扣进项6元,那现在你符合加计抵减相关条件,可以享受加计抵减,可以扣进项6*1.1=6.6元 查看全部回复
登录进入自然人电子税务局,月份选择需要更正的月份,点击综合所得申报。点击申报表报送,点击更正申报。 查看全部回复
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要交,利息收入 查看全部回复
答疑老师:甘老师
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
登录电子税务局,点我要查询 模块,选出口退税信息查询,点报关单信息查询,申报状态选 未申报,离境日期选择需要查询的时间段,点击查询,即可查询出未申报退税的报关单。点击导出,确认下载已筛选数据点击 确认,保存,可以生成《统计查询报关单信息查询》。 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思说账面上应交税费进项大于销项是留底的 , 但是实际应该是平的, 应交税费是0 , 那你把应交税费明细账打印出来 ,挨个对 ,那个地方造成的不平衡 ,与增值税申报表 ,挨个月份去核对, 电子税务局的申报表不会错 ! 查看全部回复
加盖是不合规发票 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学你退回来的税是原来的分录红冲 查看全部回复
不可以了 查看全部回复
公众号:会计宝
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