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答疑老师:小妮老师
业务已经发生只是暂未收到发票,月末先暂估成本 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
这不是现金账,是你借款给公司支出,是其他应付款账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
这个是结转利润分配各个明细余额的分录,需要结转平,最后只有未分配利润那里有余额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
叫个人去代开发票 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是的,前期计入在建工程 查看全部回复
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借:营业税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
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8月的数据有没有正常的过账,结账 查看全部回复
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是哪种情况 查看全部回复
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答疑老师:清岚
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
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看能不能过账,一般凭证号是应该连续的 查看全部回复
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是公司承担的部分养老费率下降了么,可以入管理费用社保费 查看全部回复
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每月末销售费用要结转到本年利润 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,可以暂挂往来,1)公司收到款项时: 借:银行存款 dai:其他应付款--XX投资人 2)公司验资之后,将之前计入其他应付款的金额转入实收资本: 借:其他应付款--XX投资人 dai:实收资本 查看全部回复
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如果是金额大于5000元,自己的产权,计入固定资产,计提折旧。 查看全部回复
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你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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实务处理就是,实际收到才计入实收资本,没收到暂不记 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
期初余额是不是不对 查看全部回复
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答疑老师:高老师
不用,补计入发现的当月就好,摘要注明原因 查看全部回复
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计提借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬-福利费 领用借应付职工薪酬-福利费 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 同时借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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公众号:会计宝
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