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答疑老师:许老师
对的,分录和之前一样,金额用负数 查看全部回复
问答已结束!
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应收账款余额为负数,证明你们之前多收了款项 查看全部回复
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能卖出去吗?还有没有价值呢 查看全部回复
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答疑老师:patience
原分录冲掉,按发票重新入账 查看全部回复
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公积金 借 相关成本费用 dai应付职工薪酬-公积金(公司部分) 缴纳时 借 应付职工薪酬-公积金(公司部分) 其他应付款-公积金 (个人部分) dai银行存款 个税 缴纳个税时 借应交税费--应交个人所得税 dai银行存款 发放工资时 借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 查看全部回复
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买一样东西员工和企业各承担一半是什么意思 查看全部回复
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可以计入管理费用,借管理费用-清理费 dai库存现金等。收据可以入账,但是不能税前扣除。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
接电缆属于工程劳务,收到收入 借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是一般纳税人? 查看全部回复
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被挂靠方收到业主或发包方的预付款的账务处理如下: (1)如果业主强行要求开具发票的账务处理如下: 借:银行存款 dai:合同负债[收到业主预付款/(1+9%)] 应交税费-------应交增值税(销项税) [收到业主预付款/(1+9%) ×9%] 查看全部回复
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如果是实际的支出,可以转到相关的成本费用,但是因为没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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按照出账的时间顺序来做 查看全部回复
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进口增值税可以抵扣 查看全部回复
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你好,按权责发生制的话,实际发生的情况没来得及收到发票的话可以先暂估入账 查看全部回复
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当时做的暂估 查看全部回复
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相当于A是家中介公司,是么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
社保在计提工资的时候借管理费用-社保,其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
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实务中社保公积金是分开的,社保一个凭证缴纳,公积金一个凭证缴纳 查看全部回复
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民营医院的账跟商贸企业的账务处理差不多 查看全部回复
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公众号:会计宝
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