登录/注册
答疑老师:厚积薄发
去年计提增值税了吗 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4123 0赞 0评论 收藏
固定资产处置的会计分录 1、固定资产转入待处置资产时, 借:待处置资产损溢, dai:固定资产。 2、固定资产报经批准予以处置时, 借:非流动资产基金—固定资产, dai:待处置资产损溢。 3、发生清理费用, 借:待处置资产损溢, dai:银行存款。 4、收到残料变价收入, 借:银行存款, dai:待处置资产损溢。 5、结转固定资产处置净收入, 借:待处置资产损溢, dai:应缴国库款。 查看全部回复
浏览:7642 0赞 0评论 收藏
4月如果有产品的话,算到4月产成品和在产品成本里 查看全部回复
浏览:5130 0赞 1评论 收藏
答疑老师:微尘
提供装修服务吗 查看全部回复
浏览:6766 0赞 0评论 收藏
答疑老师:小小
归还了借款,你做账务处理就行了 查看全部回复
浏览:4171 0赞 0评论 收藏
答疑老师:tammy老师
是你实收资本大于你注册资本了吗? 查看全部回复
浏览:6329 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
入广告费 查看全部回复
浏览:5397 0赞 0评论 收藏
如果开的是普票就不需要计增值税了 查看全部回复
浏览:5540 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
上个月如果计提了,就借应交税费-印花税 城建税 教育费附加,dai银行存款,如果没有就先借税金及附加,dai应交税费-印花税 城建税 教育费附加, 查看全部回复
浏览:4564 0赞 0评论 收藏
商业折扣部分不计入收入 查看全部回复
浏览:4341 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
做4月 查看全部回复
浏览:5287 0赞 0评论 收藏
成本 查看全部回复
浏览:6934 0赞 0评论 收藏
你是全额扣的吧 查看全部回复
浏览:5040 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Amy老师
先入账,发票到时开过来了,直接贴在现在入账的凭证后。 查看全部回复
浏览:5474 0赞 0评论 收藏
继续折旧 查看全部回复
浏览:4162 0赞 0评论 收藏
可以的 查看全部回复
浏览:5494 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
查看全部回复
浏览:4210 0赞 0评论 收藏
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
浏览:6192 0赞 0评论 收藏
计提的时候直接取整,是正差(需多发),则增加管理费用,如果是负差(需少发),则冲减管理费用. 查看全部回复
浏览:11386 0赞 0评论 收藏
可以 查看全部回复
浏览:3924 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载