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答疑老师:刘老师
资产减值损失 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
可以今年开始 查看全部回复
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dai方的直接转营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:小黑
算差额,然后在财务系统搜索一下金额,有么有,没有再根据核对一下余额表 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们手工账?那你们用什么做账呢 查看全部回复
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需要交增值税的 查看全部回复
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你这是付工资吧,第一张 借应付职工薪酬 dai银行存款 第二张 借银行存款 dai应付职工薪酬 查看全部回复
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属于12月的成本就做到12月,没有发票的可以暂估 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
你好,利润负数和费用入账没有关系哦 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
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按照转账做 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是元元发放,发放时补提就好 查看全部回复
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答疑老师:LD
年终需要把当年的费用全部记账,防止跨年,结转损益类科目到本年利润。最后将本年利润,将本年利润转入利润分配-未分配利润。 查看全部回复
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没有什么影响的 查看全部回复
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账上用支付回单房租合同做账 查看全部回复
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少记收入补做就好 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般合同负债是以合同为前提的,签订了合同后预收的款项一般是计入合同负债 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
能具体描述一下问题吗 查看全部回复
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可以预提成本 查看全部回复
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公众号:会计宝
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