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答疑老师:王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
问答已结束!
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建议方案就是不做处理,划分责任,被查的时候和你没有关系就好了。 你说的方案,第一,很难实现,第二、你自己又涉嫌虚开发票,把自己搭进去了。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
捐款货币,借银行存款dai营业外収入,另一方借营业外支出dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
办公室装修,涉及金额较大的,建议计入长期待摊费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你可以重新盘点,从这个月作为期初 查看全部回复
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合法的支出,没有限额,转多少都可以 查看全部回复
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啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
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如果都是和企业经营有关的真实业务,可以用收据入账,但是对于查账征收的企业,没有发票是不允许税前扣除的,汇算清缴的时候需要做纳税调增处理 查看全部回复
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如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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你好,催债,还款,如果实在不能实现,转入营业外收支中 查看全部回复
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这个根据公司内部要求,如果方便后期查账的话建议挂应付账款,然后应付和应收在对冲下科目 查看全部回复
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入管理费还是计入主营业务成本,这个可以根据公司具体情况来定,只要是真实的业务,对使用成本还是费用类科目没有硬性的要求的 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
内部往来 转账就好 查看全部回复
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微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
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是业务需要吗?建议真实业务还是尽量公对公转账。 查看全部回复
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固定资产当时购买时有发票吗? 查看全部回复
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这个只是过一下账是吗? 查看全部回复
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是实务和账上对不上吗?. 查看全部回复
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业务提成属于工资的一部分,应该计入应付职工薪酬,其他拿发票抵的,属于违规处理,另当别论 查看全部回复
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公众号:会计宝
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