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答疑老师:andy老师
如果金额小的,直接借:管理费用/销售费用等 dai:预付账款 ,今年无法取得发票的,在汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
问答已结束!
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你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款 50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,你理解的对 查看全部回复
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如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是自己单位收到的发票嘛? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
公式一、符合休假资格的新入职员工当年度年休假=(当年度剩余日历天数÷365)×全年应享受天数 公式二、离职时年休假=(当年度已过日历天数÷365)×全年应享受天数-当年度已休天数 公式三、未安排法定年休假报酬=前12个月剔除加班费的月均工资÷21.75x200%x应休天数 查看全部回复
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1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
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借库存商品,dai银行存款 查看全部回复
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有的地区不采集信息,不能参加继续教育,但是应该有查到之前的 查看全部回复
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没有绝对的好与坏,你可以注册一个公司和一个合作社 查看全部回复
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可能是担心承兑兑付的问题,这样做的话,收进来直接转出去,算是转移这个问题吧 查看全部回复
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补账的原因是什么 查看全部回复
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借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
意思是说,举个例子吧,无形资产每个月都摊销,累计摊销就是一共摊销了多少金额的意思 查看全部回复
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借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:银行存款等 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
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你们主要是销售什么的 查看全部回复
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公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
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借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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购买土地自用,那么需要记到无形资产,并摊销 查看全部回复
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