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答疑老师:Harry老师
您好,就是本期出售或者报废处理的固定资产金额。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
结账是月末结账 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们是按照开票确认收入的吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
使用的是旧工会会计制度还是新的? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
餐饮店主营是餐饮,售卖盲盒和香薰属于其他业务,取得的收入计入其他业务收入,相应购入的成本计入其他业务成本 查看全部回复
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答疑老师:patience
验证费后期还退么 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
目前有两种方式,第一、加工方按照扣款后的金额开票,这样大家都好做账(你们自己协商)。第二、税务上来说,这个不属于增值税征收范围,不需要开具增值税发票,开具收据即可 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好,应当计入业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个要计入成本费用科目的,一般计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
属于生产制造行业 查看全部回复
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商家 查看全部回复
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亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:Christina
2000 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你原来四月份的物流费是计提的,但是你实际支付的金额超过计提的金额,那你就把原来计提的分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔账就好了 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
没有设置公式可以手动摊销 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
数量不对,金额一致,说明单价会有变动 查看全部回复
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