正在加载...老师问下就是我们公司之前买的酒水,当时不知道用途,我入了固定资产,现在老板拿了两瓶酒水招待了公司客户,我需要入管理费用业务招待费,还需要附发票吗还是说付什么原始凭证?#其他行业#
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怎么调减19年的应收账款,19年会计做了 借:应收账款 688848.13 贷:主营业务收入 631970.76 应交税金 增值税 销项 56877.37 我现在要把应收账款的余额调到37980.98,调减应收账款262416.52,她19年还结转利润了,我今年怎么调#其他行业#
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我们这有个应付账款6万,已付2万,领导让只计入成本2万,这个账目怎么做,剩余应付4万该对应哪个科目,是待摊吗? 我们会计做的是:借:费用6万,贷:应付6万 领导是说我们付了2万,就让2万做费用#其他行业#
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材料暂估的是料到发票没到,那冲销的时候是不是要冲仓库里有材料的,原材料和人工是不会出现负数情况的吧,仓库里有材料的话应该是在借方,那材料在贷方的话代表没有原材料负数对不#其他行业#
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