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答疑老师:高老师
如果购原材料要做进项税额转出 借原材料 dai应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
借银行存款-老板 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,可以报销 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
答疑老师:夏老师
这个看公司内部有没有具体要求,除了罗列收支明细,能做个简单分析更好些 查看全部回复
记入到管理费用 查看全部回复
答疑老师:小智
需要计提 查看全部回复
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借管理费用一单位公积金,dai应付职工薪酬一公积金,借应付职工薪酬一公积金,其他应收款一个人公积金,dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
答疑老师:patience
收到退保,对方开蓝字发票? 查看全部回复
答疑老师:杨老师
开票税金多还是申报税金多? 查看全部回复
答疑老师:筱粒老师
主要是对什么的开发与投资 查看全部回复
如果退回的是单位负担的部分就借银行存款 借成本费用(负数) 查看全部回复
你好,如果没有个税,对的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
除了上面的两个不是,下面的都是 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
网络费先作支出处理。工资扣除再红冲。 查看全部回复
借:银行存款--人民币 财务费用--汇兑损益(差额计入) dai:银行存款--外币 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
答疑老师:甘老师
23年取得发票再入账 查看全部回复
公众号:会计宝
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