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答疑老师:安叔老师
借管理费用-办公费(发票章费用)管理费用-快递费(快递费用)如果没有这个科目计入其他 dai银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Leaf
管理费用 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,哪里不一样? 查看全部回复
一般是先将母子公司的报表汇总,就是简单相加后,再编制抵消分录,相加的金额减去抵消分录金额,就得出合并报表 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
注销前账面利润不处理只有交税 ,没有其他途径 ,交完所得税 ,在按照税后利润缴纳股东个人所得税 ,没有你说的不交税的方法 查看全部回复
答疑老师:木言
增加老板投资款,或者老板借款 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
是收据吗 查看全部回复
计提工资 借:管理费用等 dai:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 dai:现金或银行存款 应交税费-代扣代缴个人所得税 缴纳个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:而已老师
通过以前年度损益调整 查看全部回复
答疑老师:云峰老师
你好同学,用工企业根据发票作账。完税证明应由纳税人留存。用工企业可以复印作为附件。 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:小小
计提增值税时也是你确认收入的时候,借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
支付预付款 借:预付账款 5000 dai:银行存款 5000 确认成本(不太清楚你认为的成本是什么情况)借:主营业务成本 8700 dai:预付账款 5000 银行存款 3700 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,一般是根据销售货物数量结转成本的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
你有库存模块么 查看全部回复
可以计入其他业务收入 借银行存款等 dai其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:Yan
需要的,因为无论合同如何签,你们都是纳税义务人 查看全部回复
你参考这个处理 查看全部回复
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