正在加载...0月发放员工工资的时候,9月员工个税计提9621元,实际个税9545.95,有部分员工少发了75.07元的工资,有一员工少算了个税0.02,请问这部分的差额的分录怎么做,计划是在次月发放工资时做调整#其他行业#
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公司内账是不是也需要拿发票,根据原始凭证做记账凭证,然后一直到出报表?#其他行业#
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母公司付的款,来的子公司的发票,这样可以挂往来冲母公司的账吗?#其他行业#
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