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答疑老师:tammy老师
相当于财务部收购门店的手续费,那收款的时候,记其他应付款,实际发放给财务部的人员的时候,冲掉其他应付款就好了 查看全部回复
问答已结束!
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12月份月末先计提增值税, 借应交税费应交增值税销项 dai应交税费未交增值税 计提附加税就是 借税金及附加—城建税等 dai应交税费应交城建税等 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
需要结转到应交税费-未交增值税 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
这个一般计入营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、让员工交回未用完的款项 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
对方单位计提的暂估与你们无关。 查看全部回复
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计提工资是扣除社保的,个税申报包括社保 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借应付账款 借财务费用负数 查看全部回复
是什么就写什么 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
你好,先暂估入账 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以的 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
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一般不可以的,如果代收货款后再转出去,账上dai记其他应付款,转出去时候借记其他应付款就可以了 查看全部回复
一个本月合计就可以 查看全部回复
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都可以,自己做账分开就行 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这是两个业务,你们自己协商就好,两个业务不冲突 查看全部回复
增值税,所得税视同销售 查看全部回复
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
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