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答疑老师:甘老师
每年计提的折旧计入利润表,因为没有发票,需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以采用未来适用法,借 相关成本费用 dai 应付账款等 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
答疑老师:patience
营业外支出 查看全部回复
可以规避经营风险和企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
可以入,但相应的折旧不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
装修我们一般放长期待摊费用,在装修使用年限内直线法计提摊销 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是计入福利费的进项税额转出 借管理费用 dai应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
借税金及附加 dai应交税费应交印花税 借应交税费应交印花税 dai银行存款 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
是他们的吃住行的费用么 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般刚开立的企业会先购买资产,发生费用类的,你可以先梳理这些单据,将其计入账中; 接着公司会发生经营业务,例如收入,当发生收入时就找与发生收入相关的成本,结转成本。其他不属于成本的就按照各自的性质计入费用或其他等 公司每个月可能还有发工资,固定资产计提折旧等。 所以你可以试着捋一捋你们公司可能要发生的业务。 查看全部回复
如果签订的合同里面有约定房租的,那么需要计提房租,对方需要申报缴纳房产税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 预收账款 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
公司给员工缴纳个税是预扣预缴,他的入职日期是什么时候 查看全部回复
答疑老师:孙老师
单纯借调的话是无法报销的 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
直接交税合计做账就行 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
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