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答疑老师:哈哈老师
这个不属于虚开 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以直接用未交增值税 查看全部回复
答疑老师:杨老师
申报按102申报 查看全部回复
借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:易老师
没发票入账不能税前扣除,汇算清缴的时候要调增 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
哪些? 查看全部回复
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按照3%做账,2%作为税收优惠计入营业外收入 查看全部回复
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不需要开发票,支付给B单位挂其他应付款 查看全部回复
原材料领用的时候进生产成本,生产成成品后进库存商品,销售多少就转多少库存商品进主营业务成本就可以了 查看全部回复
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20年的租金收入你入账了么 查看全部回复
答疑老师:patience
计提什么税金 查看全部回复
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答疑老师:冰山老师
我回忆一下 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
公司的银行卡吗? 查看全部回复
冲红之前的分录 再做一遍 查看全部回复
跟什么对不上? 查看全部回复
答疑老师:清岚
资产(借增dai减)、负债(dai增借减)、所有者权益(dai增借减)、收入(dai增借减)、费用(借增dai减)、利润(本年利润可借可dai) 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
按正常的处理是上月入库的时候先暂估入帐,等发票到时再根据发票金额来调整暂估入帐金额 查看全部回复
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